Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0026 FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 81,88 € 23.02.2021 08.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0025 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 671,54 € 18.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0024 FA za telefónne hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 65,39 € 17.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0023 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0022 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0005 Objednávame si u Vás: čerpadlo kalové s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 16.02.2021 04.03.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0027 FA za nákup odvlhčovača na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Internet Mall Slovakia, s.ro. 35950226 139,60 € 16.02.2021 09.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0021 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o VO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 35,00 € 15.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0020 FA za nákup žiaroviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAD, s.r.o. 31564003 47,41 € 11.02.2021 24.02.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0004 Objednávame si u Vás nákup odvhlčovac na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Internet Mall Slovakia, s.ro. 35950226 0,00 € 10.02.2021 04.03.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0019 FA za elektrickú energiu na AO za 02/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 396,53 € 09.02.2021 22.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0018 FA za prevádzkové náklady za február 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 415,49 € 05.02.2021 22.02.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0003 Objednávame si u Vás nákup žiaroviek podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAD, s.r.o. 31564003 0,00 € 01.02.2021 04.03.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 74,08 € 27.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0017 FA za prevádzkové náklady za 01/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 27.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0015 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 26.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0002 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu podľa vlastnéhov ýberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 22.01.2021 08.02.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0010 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 739,83 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0011 FA za nákup pracovnej obuvi na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,96 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0012 FA RAP za rok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »