Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/25/0143 | Mobilné služby 4/2025 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,51 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/25/0176 | Internet+telefóny | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,81 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/25/0177 | Mobilné služby 5/2025 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,20 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/25/0178 | Hlasové služby 5/2025 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,50 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/25/0179 | VBA prístup VDSL8 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/25/0215 | VBA prístup VDSL8 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,27 € | 09.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/25/0216 | Hlasové služby 6/2025 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,69 € | 09.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/25/0217 | Internet+telefóny | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,95 € | 09.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/25/0218 | Mobilné služby | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 € | 09.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
1/2024 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | doc. RNDr. Mgr. Martin Kundrát, PhD. | Zmluva | |||
DFB/23/0466 | VUCNET 12/2023 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
DFB/23/0465 | Hlasové služby 12/2023 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
DFB/23/0468 | Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,80 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
DFB/23/0467 | Hlasové služby - sekretariát 12/2023 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,89 € | 02.01.2024 | 30.01.2024 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
DFB/24/0029 | Hlasové služby - mobilné telefóny 01/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,80 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
DFB/24/0028 | Hlasové služby - sekretariát 01/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,69 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
DFB/24/0027 | Hlasové služby 01/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
DFB/24/0026 | VUCNET 01/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Vasil Fedič | Faktúra | ||||
DFB/24/0050 | Hlasové služby 02/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra | ||||
DFB/24/0051 | VUCNET 02/2024 | Vihorlatské múzeum v Humennom | 37781391 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koščová | Faktúra |