169/23 |
Opravná FA elektrina 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-86,44 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23 |
Opravná FA elektrina 1/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-76,32 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
170/23 |
Opravná FA elektrina 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,66 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23 |
Opravná FA elektrina 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-62,39 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
081/23 |
Kremičitý piesok |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
5,19 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
013/23 |
Mobil 1/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
06.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042/23 |
Mobil 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
062/23 |
Mobil 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
095/23 |
mobil 5/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23 |
Mobil 06/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23 |
mobil 7/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23 |
mobil 8/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23 |
mobil 9/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
199/23 |
Mobil 11/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
227/23 |
Mobil 12/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,36 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
180/23 |
Mobil 10/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,50 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23 |
Mobil 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,53 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
174/23 |
Malá astronomická ročenka OBLOHA 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
10,00 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,32 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23 |
Vývoz plastov za 2.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
171/23 |
Vývoz plastov za 3.Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/23 |
vývoz plastov 4. Q 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
086/23 |
ceny do výtvartnej súťaže |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
10,79 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
071/23 |
Gumové úchytky - gumicuk |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
10,80 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
084/23 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
11,81 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23 |
Doména astropresov.sk |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
006/23 |
čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
17,98 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
Rýchlovarná kanvica |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
18,95 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23 |
Telefón 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,62 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23 |
telefón 11/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |