082/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
080/23 |
Lavičky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
270,00 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
081/23 |
Kremičitý piesok |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
5,19 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23 |
Tonery do tlačiarne |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
153,60 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
159,74 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
077/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
72,71 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
076/23 |
Suchý betón a záhradnícky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
35,65 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
075/23 |
Vodné, stočné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
807,68 € |
24.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LIM PO,s.r.o. |
36498980 |
|
1 150,00 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
Rýchlovarná kanvica |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
18,95 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
071/23 |
Gumové úchytky - gumicuk |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
10,80 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
070/23 |
Elektrina 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,70 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
068/23 |
Predplatné poradca 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
108,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
069/23 |
Led svietidlá a hnojivá |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
41,88 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
067/23 |
Prezutie pneumatík |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
26,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
063/23 |
Biorepel - huba proti plesni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BDV Logistics s.r.o. |
50705008 |
|
23,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
064/23 |
Tlač obalov na bulletin a tlač a falcovanie skladačky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
345,60 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
Telefón 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,72 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
065/23 |
VUC NET 5/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
061/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
062/23 |
Mobil 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
059/23 |
Internet 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
060/23 |
Plyn 5/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
058/23 |
Vypracovanie stanoviska EA |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
150,00 € |
28.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
057/23 |
Vodárenské práce |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FISTAMA s.r.o. |
52138542 |
|
106,00 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23 |
Kvetináče Capri |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
189,84 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
Palisádový obrubník |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
35,88 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
054/23 |
Betónové kocky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
UNISTAV, s.r.o. |
17147387 |
|
63,04 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,32 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |