Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
114/23 Vývoz plastov za 2.Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 10,73 € 19.07.2023 11.08.2023 Faktúra
171/23 Vývoz plastov za 3.Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 10,73 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
231/23 vývoz plastov 4. Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 10,73 € 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
052/23 Vývoz plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 10,32 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
174/23 Malá astronomická ročenka OBLOHA 2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 35987405 10,00 € 20.10.2023 24.10.2023 Faktúra
024/23 Mobil 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,53 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
180/23 Mobil 10/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,50 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
227/23 Mobil 12/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,36 € 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
013/23 Mobil 1/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 06.02.2023 04.03.2023 Faktúra
042/23 Mobil 3/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.04.2023 10.05.2023 Faktúra
062/23 Mobil 4/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Faktúra
095/23 mobil 5/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 05.06.2023 15.06.2023 Faktúra
105/23 Mobil 06/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.07.2023 11.08.2023 Faktúra
120/23 mobil 7/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.08.2023 08.09.2023 Faktúra
135/23 mobil 8/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Faktúra
157/23 mobil 9/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
199/23 Mobil 11/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
081/23 Kremičitý piesok Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 5,19 € 30.05.2023 08.06.2023 Faktúra
168/23 Opravná FA elektrina 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -62,39 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
170/23 Opravná FA elektrina 4/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -65,66 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
167/23 Opravná FA elektrina 1/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -76,32 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
169/23 Opravná FA elektrina 3/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -86,44 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8