067/23 |
Prezutie pneumatík |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
26,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23 |
Batéria AVACOM |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,04 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176/23 |
Prezutie pneumatík |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
28,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
014/23 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
07.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107/23 |
Údržbové práce - strecha na technickom zariadení |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
30,00 € |
07.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
164/23 |
kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23 |
Sklenená plaketa - reprezentačné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LIM PO,s.r.o. |
36498980 |
|
30,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
zverejňovanie 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23 |
obálka kartónová |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
33,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23 |
Kaspersky Anti-Virus - Obnova |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
35,22 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
076/23 |
Suchý betón a záhradnícky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
35,65 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
Palisádový obrubník |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
35,88 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
069/23 |
Led svietidlá a hnojivá |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
41,88 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
206/23 |
predplatné časopisu Kozmos |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
L.K. Permanent, s. r.o. |
31352782 |
|
42,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
175/23 |
Etikety a obálky na CD |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
43,10 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23 |
Fluid film sprej |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Masko, s.r.o. |
44051531 |
|
45,50 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23 |
knihy do knižnice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Bc. Petr Horálek |
06880096 |
|
50,00 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
214/23 |
Mosadzný sextant SXT1 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
EXTON s. r. o. |
53167082 |
|
52,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
55,96 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
003/23 |
VUC NET 1/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/23 |
VUC NET 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/23 |
VUC NET 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
044/23 |
VUC NET 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
065/23 |
VUC NET 5/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
098/23 |
VUC NET 6/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23 |
VÚC NET 7/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23 |
VUC NET 8/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23 |
VUC NET 9/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23 |
VUC NET 10/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |