030/24 |
SOZA 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
01.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
032/24 |
Plyn 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 270,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
78,30 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
033/24 |
Mobil 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,07 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
035/24 |
VUC NET 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24 |
Telefón 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,15 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
037/24 |
Predstavenie Kúzelná fyzika - Z času na čas |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mgr. Michal Figura |
50577298 |
|
200,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
Výmena oleja a filtrov na Škoda Fabia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
136,00 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
039/24 |
Podkladový papier na výstavu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
36,00 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/24 |
Revízia systému detektora ÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
85,20 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041/24 |
Ceny do súťaže ČVOH - okresné kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
482,00 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
042/24 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
133,49 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24 |
Elektrina 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,74 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
044/24 |
Ceny do súťaže ČVOH - okresné kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
449,64 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
045/24 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
130,78 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
047/24 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
17,11 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
Internet 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
049/24 |
iSPIN služba č.1, servisné práce za 2.Q/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24 |
Odplata za právnu pomoc |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. |
36855928 |
|
360,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
051/24 |
Plyn 4/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 270,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
052/24 |
Občerstvenie pre súťažiacich-Astronomická olympiáda, okresné kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
55,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
Mobil 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,14 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Výkon činnosti technika PO a PZS - 1. Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
201,92 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
Ubytovanie a strava - porada ekonómov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
Telefón 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,20 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
VUC NET 4/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
060/24 |
Kurz kuričov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
192,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
Vývoz plastov 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |