002/24 |
Zverejňovanie 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-027/24 |
zrkadlá do WC, sklo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
SKLOKOMPLET, s. r. o. |
45258678 |
|
30,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
PS-VOD-8/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-8/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
2 250,00 € |
07.02.2024 |
16.02.2024 |
31.12.2024 |
15.02.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
PS-ČVOH-K02/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K02/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
1 300,00 € |
27.02.2024 |
04.03.2024 |
31.12.2024 |
01.03.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
PS-ČVOH-06/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-06/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
900,00 € |
07.02.2024 |
16.02.2024 |
31.12.2024 |
15.02.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ-024/24 |
žiarovky do WC |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Rádio-Amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
14,70 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-031/24 |
vývoz triedeného odpadu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
059/24 |
Vývoz plastov 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-044/24 |
vypracovanie správy energetického audítora |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
150,00 € |
26.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
076/24 |
Vypracovanie správy energetického audítora |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
Výmena oleja a filtrov na Škoda Fabia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
136,00 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Výkon činnosti technika PO a PZS - 1. Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
201,92 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
VUC NET 4/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
035/24 |
VUC NET 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
023/24 |
VUC NET 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
VUC NET 01/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-014/24 |
Vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
150,25 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
027/24 |
vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
150,25 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-004/24 |
utierky Florzip na podlahu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
22,46 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |