Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ-028/25 výmena kolies s vyvážením AUS Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 DETAILKING SLOVAKIA, s.r.o. 46753222 25,00 € 16.04.2025 17.04.2025 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-027/25 kniha do knižnice Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Martinus, s.r.o. 45503249 16,50 € 16.04.2025 17.04.2025 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
060/25 Elektrina 3/2025 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 270,95 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
OBJ-026/25 vývoz triedeného odpadu za I. Q 2025 - plasty Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 24,01 € 14.04.2025 15.04.2025 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
055/25 Ubytovanie a strava - porada ekonómov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
056/25 Vývoz plastov za 1.Q 2025 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 24,01 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
057/25 Koordinátor kyber. bezp. 4/2025 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
058/25 Výkon funkcie zodp. osoby OOU 4/2025 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
059/25 Revízia systému DÚP v plynovej kotolni Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Martin Drobňák TELMAR 37468448 87,33 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
OBJ-025/25 Ubytovanie - pracovné stretnutie Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 08.04.2025 10.04.2025 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
053/25 VUC net 4/2025 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
054/25 Telefón 3/2025 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,82 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
OBJ-023/25 kancelárske potreby Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Mária Kapallová-KAPAP 33952264 12,56 € 07.04.2025 08.04.2025 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-024/25 čistiace prostriedky Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 170,97 € 07.04.2025 08.04.2025 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
051/25 Čistiace potreby, kefa na fľaše Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 170,97 € 07.04.2025 17.04.2025 Faktúra
052/25 Kancelársky materiál Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Mária Kapallová-KAPAP 33952264 12,56 € 07.04.2025 17.04.2025 Faktúra
OBJ-022/25 kvety a záhradnícky materiál Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 65,00 € 04.04.2025 08.04.2025 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
047/25 iSPIN rozsah služby č. 1 za 2.Q 2025 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 17.04.2025 Faktúra
049/25 Občerstvenie pre účastníkov Astronomickej olympiády Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 R.CN s.r.o. 55923801 82,49 € 04.04.2025 17.04.2025 Faktúra
050/25 Mobil 3/2025 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,83 € 04.04.2025 18.04.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »