035/24 |
VUC NET 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24 |
Telefón 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,15 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-017/24 |
papier na panely |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír |
44208120 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-018/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
133,49 € |
06.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-016/24 |
kancelársky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
78,30 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
033/24 |
Mobil 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,07 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
78,30 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
032/24 |
Plyn 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 270,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
SOZA 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
01.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
internet 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
01.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24 |
Odplata za právnu pomoc |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. |
36855928 |
|
360,00 € |
01.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
23,62 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-015/24 |
tabuľka A4-3 mm alubond |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
12,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
027/24 |
vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
150,25 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PS-ČVOH-K02/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K02/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
1 300,00 € |
27.02.2024 |
04.03.2024 |
31.12.2024 |
01.03.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ-014/24 |
Vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
150,25 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-013/24 |
revízia systému DÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
85,20 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
026/24 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
351,50 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
025/24 |
Elektrina 1/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
338,38 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-011/24 |
Predstavenie "Kúzelná fyzika" |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mgr. Michal Figura |
50577298 |
|
200,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |