OBJ-031/24 |
vývoz triedeného odpadu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
061/24 |
Nové verzie Magma 2.Q/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
Vývoz plastov 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
10,73 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
060/24 |
Kurz kuričov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
192,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
VUC NET 4/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
Telefón 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,20 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
Ubytovanie a strava - porada ekonómov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-029/24 |
ubytovanie a strava Porada ekonómov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
05/04/2024 |
Dohoda o ukončení Komisionárskej zmluvy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
Iné |
0,00 € |
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
055/24 |
Výkon činnosti technika PO a PZS - 1. Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
201,92 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
Mobil 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,14 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
052/24 |
Občerstvenie pre súťažiacich-Astronomická olympiáda, okresné kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
55,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
051/24 |
Plyn 4/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 270,00 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/24 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
17,11 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
Internet 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
049/24 |
iSPIN služba č.1, servisné práce za 2.Q/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24 |
Odplata za právnu pomoc |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. |
36855928 |
|
360,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28/03/2024 |
Kúpna zmluva |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
Iné |
11,00 € |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
03.04.2024 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |