026/21 |
Internet 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
040/21 |
Záhradnícke potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PARKONA s.r.o. |
36473359 |
|
71,10 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
039/21 |
Čistiace potreby a ochranné pomôcky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
27,87 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-23/21 |
čistiace prostriedky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
52,91 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-24/21 |
kancelárske potreby
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
60,92 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-25/21 |
čistiace potreby a ostatný materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
45,81 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
043/21 |
Všeobecný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
51,64 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
042/21 |
Stravné lístky+provízia+poštovné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 214,40 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-26/21 |
vývoz plastov rok 2021
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
32,00 € |
19.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
058/21 |
MAGMA - nové verzie 2.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
059/21 |
čistiace potreby a ostatný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
45,81 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
057/21 |
Výkon činnosti PZS 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
056/21 |
Výkon činnosti PO 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
59,76 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
055/21 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
7,96 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
054/21 |
Elektrina 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
124,90 € |
14.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
053/21 |
iSPIN-služba č. 1 servisné práce za II.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
052/21 |
Mobil 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
044/21 |
MAGMA - Systémová podpora 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
048/21 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
60,92 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
047/21 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
52,91 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |