181/22 |
Telefón 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,08 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180/22 |
VUC NET 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22 |
Elektrina 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
208,46 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22 |
Systémová podpora MAGMA za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
174/22 |
Internet 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22 |
Plyn 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
175/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/22 |
Údržba web stránky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Bc. Dominik Šelmeci |
47975164 |
|
30,00 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/22 |
Servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
108,00 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
189/22 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
18,94 € |
19.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
188/22 |
Odborná prehliadka a revízia alarmu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
129,60 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/22 |
Vývoz plastov za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
9,50 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OBJ-092/22 |
nahrávka pesničky do programu "Cesta MIRI" |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Michal Pivovar |
41994671 |
|
240,00 € |
07.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
07-11-2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,00 € |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
31.01.2025 |
23.11.2022 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
OBJ-093/22 |
tonery do tlačiarní |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
404,50 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-095/22 |
sušiak na prádlo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
21,59 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-098/22 |
propagačný materiál k semináru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
157,92 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-099/22 |
sada štetcov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
3,95 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-097/22 |
strava pre účastníkov seminára v rámci projektu FPU |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ALLEK, s.r.o. |
36488283 |
|
812,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-096/22 |
ubytovanie pre účastníkov seminára v rámci projektu FPU |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Súkromná stredná doborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
1 050,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |