069/24 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
79,99 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-001/24 |
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024" |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
018/24 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2024" |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-002/24 |
LED projektory - hviezdy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
EMOS SK s. r. o. |
36392961 |
|
83,85 € |
05.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
003/24 |
Led projektory hviezdy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
EMOS SK s. r. o. |
36392961 |
|
83,85 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-013/24 |
revízia systému DÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
85,20 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
038/24 |
Revízia systému detektora ÚP v plynovej kotolni |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
85,20 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
SOZA 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
01.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 1.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
Internet 1/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
internet 2/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
01.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
Internet 3/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
077/24 |
Internet 4/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-023/24 |
čistiace prostriedky a hygienické potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
130,78 € |
21.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
045/24 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
130,78 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-018/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
133,49 € |
06.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
042/24 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
133,49 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q/2024 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ-020/24 |
oprava a servis AUS |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
136,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
040/24 |
Výmena oleja a filtrov na Škoda Fabia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
136,00 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |