Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
150/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 13,19 € 24.08.2022 10.09.2022 Faktúra
149/22 Doména astropresov.sk Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 WebSupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 24.08.2022 13.09.2022 Faktúra
OBJ-007/22 tlač pozvánok Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 16,80 € 14.02.2022 18.02.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
021/22 Tlač pozvánok Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 16,80 € 24.02.2022 10.03.2022 Faktúra
017/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,22 € 09.02.2022 10.03.2022 Faktúra
028/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,22 € 07.03.2022 08.04.2022 Faktúra
053/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,22 € 06.04.2022 11.05.2022 Faktúra
074/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,22 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
090/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,22 € 01.06.2022 23.06.2022 Faktúra
108/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,22 € 29.06.2022 09.07.2022 Faktúra
129/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,22 € 27.07.2022 10.08.2022 Faktúra
168/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,94 € 22.09.2022 11.10.2022 Faktúra
189/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,94 € 19.10.2022 16.11.2022 Faktúra
204/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,94 € 21.11.2022 03.12.2022 Faktúra
226/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,94 € 14.12.2022 05.01.2023 Faktúra
259/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,94 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
OBJ-017/22 materiál k sifónu a batérii Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 MIRAD s.r.o. 36653993 20,00 € 17.03.2022 17.03.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
096/22 Telefón 5/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,18 € 08.06.2022 23.06.2022 Faktúra
137/22 Telefón 7/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,06 € 09.08.2022 10.09.2022 Faktúra
218/22 Telefón 11/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,41 € 08.12.2022 30.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »