Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ-099/22 sada štetcov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 3,95 € 30.11.2022 01.12.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-097/22 strava pre účastníkov seminára v rámci projektu FPU Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ALLEK, s.r.o. 36488283 812,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-096/22 ubytovanie pre účastníkov seminára v rámci projektu FPU Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Súkromná stredná doborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť 00686514 1 050,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-100/22 náhradné batérie Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 7,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
209/22 Propagačný materiál k semináru FPU Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 APL plus, s.r.o. 36492604 157,92 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
208/22 Vodné a stočné 5-11/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 796,61 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
207/22 Hosting 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 WebSupport, s.r.o. 36421928 80,50 € 29.11.2022 09.12.2022 Faktúra
OBJ-094/22 kurz kuričov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Vladimír Martaus 17207568 50,00 € 28.11.2022 01.12.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
206/22 Tonery do tlačiarní Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 404,50 € 28.11.2022 09.12.2022 Faktúra
205/22 Montáž meracích zariadení energií Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 SERIO s.r.o. 46696822 4 222,15 € 24.11.2022 30.12.2022 Faktúra
07-11-2022 Zmluva o poskytnutí služieb Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 243,00 € 23.11.2022 24.11.2022 31.01.2025 23.11.2022 Mgr. Viliam Kolivoška riaditeľ Zmluva
OBJ-093/22 tonery do tlačiarní Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 404,50 € 22.11.2022 29.11.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
204/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,94 € 21.11.2022 03.12.2022 Faktúra
203/22 Nahrávka pesničky do programu "Cesta Miri" Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Michal Pivovar 41994671 240,00 € 16.11.2022 03.12.2022 Faktúra
9107125209 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125209 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.11.2022 12.11.2022 31.12.2025 11.11.2022 Mgr. Viliam Kolivoška riaditeľ Zmluva
202/22 Mobil 10/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 11.11.2022 03.12.2022 Faktúra
201/22 Telefón 10/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,16 € 09.11.2022 03.12.2022 Faktúra
200/22 VUC NET 11/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2022 03.12.2022 Faktúra
199/22 Elektrina 10/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Energie2, a. s. 46113177 251,66 € 09.11.2022 03.12.2022 Faktúra
OBJ-092/22 nahrávka pesničky do programu "Cesta MIRI" Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Michal Pivovar 41994671 240,00 € 07.11.2022 19.11.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »