Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
040/22 Olej do vertikutátora Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 6,60 € 18.03.2022 30.03.2022 Faktúra
OBJ-019/22 kancelárske potreby Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Mária Kapallová-KAPAP 33952264 71,51 € 22.03.2022 23.03.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-020/22 čistiace prostriedky Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 122,77 € 22.03.2022 23.03.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
043/22 Kancelárske potreby Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Mária Kapallová-KAPAP 33952264 71,51 € 22.03.2022 08.04.2022 Faktúra
042/22 Čistiace prostriedky Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 122,77 € 22.03.2022 08.04.2022 Faktúra
OBJ-021/22 servisná prehliadka schodiskovej plošiny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 VELCON spol. s r.o. 36056677 108,00 € 23.03.2022 23.03.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-022/22 synchronizácia zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv v zmysle cenovej ponuky Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 28.03.2022 29.03.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-023/22 servis služobného auta Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Jozef Revák - Royall 54036321 432,28 € 29.03.2022 30.03.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
044/22 Servisná prehliadka schodiskovej plošiny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 VELCON spol. s r.o. 36056677 108,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Faktúra
045/22 Servis služobného vozidla Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Jozef Revák - Royall 54036321 432,28 € 30.03.2022 08.04.2022 Faktúra
046/22 Online školenie-nové FIN výkazy Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 11.05.2022 Faktúra
OBJ-024/22 televízor HYUNDAI HLP Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 142,90 € 01.04.2022 05.04.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
050/22 Nové verzie Magma za 2.Q.2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 04.04.2022 11.05.2022 Faktúra
049/22 Systémová podpora MAGMA za 1.Q.2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 04.04.2022 11.05.2022 Faktúra
051/22 Internet 3/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ITcity s. r. o. 45849480 90,00 € 04.04.2022 11.05.2022 Faktúra
048/22 Plyn 4/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 586,00 € 04.04.2022 11.05.2022 Faktúra
047/22 Výkon zodpovednej osoby za 1.Q.2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 11.05.2022 Faktúra
052/22 Led televízor Hyundai HLP Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 142,90 € 06.04.2022 06.05.2022 Faktúra
053/22 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 18,22 € 06.04.2022 11.05.2022 Faktúra
054/22 Elektrina 3/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Energie2, a. s. 46113177 244,39 € 06.04.2022 11.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »