Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
050/24 systémová podpora MAGMA za 1.Q/2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 06.04.2024 Faktúra
OBJ-015/24 tabuľka A4-3 mm alubond Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Marek Kriška-CompuArts 36904601 12,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
024/24 Telefón 1/2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,34 € 08.02.2024 24.02.2024 Faktúra
036/24 Telefón 2/2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,15 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
058/24 Telefón 3/2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,20 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
082/24 Telefón 4/2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,55 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
OBJ-043/24 tonery do tlačiarne Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 IKARO s.r.o. 31656544 224,52 € 23.04.2024 24.04.2024 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
070/24 Tonery do tlačiarne Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 IKARO s.r.o. 31656544 224,52 € 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
OBJ-007/24 tonery do tlačiarne HP Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 IKARO s.r.o. 31656544 595,86 € 26.01.2024 30.01.2024 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
013/24 Tonery do tlačiarne HP-131A, 131X Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 IKARO s.r.o. 31656544 595,86 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra
056/24 Ubytovanie a strava - porada ekonómov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
OBJ-029/24 ubytovanie a strava Porada ekonómov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 05.04.2024 11.04.2024 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-008/24 USB kábel - 8 ks Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Datacomp s.r.o. 36212466 33,60 € 29.01.2024 30.01.2024 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-004/24 utierky Florzip na podlahu Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 BBS-Group, s.r.o. 36459372 22,46 € 08.01.2024 09.01.2024 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
005/24 Utierky Florzip na podlahu Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 BBS-Group, s.r.o. 36459372 22,46 € 09.01.2024 31.01.2024 Faktúra
OBJ-014/24 Vstupenky s číslovaním Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Marek Kriška-CompuArts 36904601 150,25 € 26.02.2024 28.02.2024 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
027/24 vstupenky s číslovaním Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Marek Kriška-CompuArts 36904601 150,25 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
007/24 VUC NET 01/2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 31.01.2024 Faktúra
023/24 VUC NET 2/2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 24.02.2024 Faktúra
035/24 VUC NET 3/2024 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »