Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
186/23 SOZA za 4.Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454 99,58 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
OBJ-020/23 sprej na ošetrenie plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 5,50 € 04.04.2023 05.04.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
130/23 Strava pre účastníkov expedície "Obloha ako na dlani"-FPU Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 SK-CATERING, s. r. o. 55630154 840,00 € 22.08.2023 11.09.2023 Faktúra
OBJ-060/23 Strava pre účastníkov expedície v rámci projektu "Obloha ako na dlani" podporeného Fondom na podporu umenia, v dňoch 10.-12. augusta 2023. Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 SK-CATERING, s. r. o. 55630154 840,00 € 08.08.2023 08.08.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-069/23 substrát pre okrasné dreviny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 14,55 € 12.09.2023 13.09.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-036/23 suchý betón a záhradnícky materiál Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 35,65 € 26.05.2023 26.05.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
076/23 Suchý betón a záhradnícky materiál Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 35,65 € 26.05.2023 08.06.2023 Faktúra
OBJ-017/23 sud na dažďovú vodu s prísluš. Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 FEREX, s.r.o. 17682258 186,10 € 15.03.2023 21.03.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
033/23 sud na dažďovú vodu s príslušenstvom Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 FEREX, s.r.o. 17682258 186,10 € 20.03.2023 29.03.2023 Faktúra
101/23 systémová podpora MAGMA - II. štvrťrok 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 11.08.2023 Faktúra
037/23 Systémová podpora MAGMA za 1.Q.2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.03.2023 06.04.2023 Faktúra
150/23 Systémová podpora Magma za 3.Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
211/23 systémová podpora MAGMA za 4.Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
OBJ-094/23 technický materiál Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 153,75 € 30.11.2023 30.11.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
195/23 Technický materiál, rastliny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 153,75 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
016/23 Telefón 1/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,32 € 08.02.2023 04.03.2023 Faktúra
183/23 Telefón 10/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,68 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
205/23 telefón 11/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,16 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
228/23 Telefón 12/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,67 € 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
025/23 Telefón 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,62 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra