Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ-020/23 sprej na ošetrenie plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 5,50 € 04.04.2023 05.04.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-069/23 substrát pre okrasné dreviny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 14,55 € 12.09.2023 13.09.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-029/23 gumové úchytky - gumicuk Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 10,80 € 09.05.2023 11.05.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
071/23 Gumové úchytky - gumicuk Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 10,80 € 18.05.2023 29.05.2023 Faktúra
212/23 Parkovacie senzory Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 tuningpo.sk s.r.o. 47608021 128,00 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
OBJ-101/23 parkovacie senzory zadné Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 tuningpo.sk s.r.o. 47608021 128,00 € 07.12.2023 07.12.2023 Mgr.Viliam Kolivoška Objednávka
201/23 výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 4.Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
038/23 Výkon zodpovednej osoby za 1.Q.2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
OBJ-064/23 vypracovanie aktualizovanej internej dokumentácie Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 60,00 € 10.08.2023 11.08.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
102/23 Výkon zodpovednej osoby OOU - 2.Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.07.2023 11.08.2023 Faktúra
127/23 Vypracovanie aktualizácie k smernici Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 60,00 € 14.08.2023 08.09.2023 Faktúra
154/23 výkon funkcie zodpovednej osoby OOU za 3.Q 2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
OBJ-033/23 prezutie pneumatík Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 BERGAMO s.r.o. 45923299 26,00 € 12.05.2023 15.05.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
067/23 Prezutie pneumatík Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 BERGAMO s.r.o. 45923299 26,00 € 12.05.2023 29.05.2023 Faktúra
OBJ-084/23 prezutie pneumatík Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 BERGAMO s.r.o. 45923299 34,00 € 23.10.2023 23.10.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
176/23 Prezutie pneumatík Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 BERGAMO s.r.o. 45923299 28,00 € 31.10.2023 15.11.2023 Faktúra
010/23 internet 1/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ITcity s. r. o. 45849480 90,00 € 02.02.2023 09.02.2023 Faktúra
022/23 Internet 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ITcity s. r. o. 45849480 90,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
040/23 Internet 3/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ITcity s. r. o. 45849480 90,00 € 04.04.2023 10.05.2023 Faktúra
059/23 Internet 4/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ITcity s. r. o. 45849480 90,00 € 03.05.2023 17.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »