Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
121/23 VUC NET 8/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 16.08.2023 Faktúra
120/23 mobil 7/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.08.2023 08.09.2023 Faktúra
138/23 VUC NET 9/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
137/23 telefón 8/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,12 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
135/23 mobil 8/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Faktúra
162/23 telefón 9/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,62 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
161/23 VUC NET 10/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
157/23 mobil 9/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
183/23 Telefón 10/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,68 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
182/23 VUC NET 11/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
180/23 Mobil 10/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,50 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
OBJ-007/23 predplatné časopisu "Tajemství vesmíru" Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 62,28 € 26.01.2023 03.02.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
021/23 Predplatné časopisu Tajemství vesmíru Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 62,28 € 23.02.2023 09.03.2023 Faktúra
OBJ-026/23 Kvetináče Capri 50x50 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 APRO Záhradné centrum s.r.o. 35806184 189,84 € 19.04.2023 20.04.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
056/23 Kvetináče Capri Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 APRO Záhradné centrum s.r.o. 35806184 189,84 € 19.04.2023 10.05.2023 Faktúra
011/23 plyn 1-2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 060,00 € 02.02.2023 09.02.2023 Faktúra
015/23 Elektrina 1/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 455,66 € 07.02.2023 04.03.2023 Faktúra
028/23 Elektrina 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 377,30 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
023/23 Plyn 3/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 060,00 € 02.03.2023 29.03.2023 Faktúra
053/23 Elektrina 3/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 512,51 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »