Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ-095/23 dekorácia a držiak na mobil Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 NAY a.s. 35739487 46,00 € 30.11.2023 30.11.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
179/23 výkon BOZP, PO, PZS Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Education, s. r. o. 35741058 302,40 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
018/23 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 10.02.2023 04.03.2023 Faktúra
027/23 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
043/23 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 05.04.2023 10.05.2023 Faktúra
061/23 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 04.05.2023 17.05.2023 Faktúra
082/23 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
099/23 prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 28.06.2023 30.06.2023 Faktúra
116/23 prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 28.07.2023 11.08.2023 Faktúra
132/23 prenájom rohože, pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 25.08.2023 08.09.2023 Faktúra
144/23 prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
166/23 penájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
185/23 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 13.11.2023 15.11.2023 Faktúra
207/23 prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
226/23 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
199/23 Mobil 11/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
204/23 VUC NET 12/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
228/23 Telefón 12/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,67 € 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
205/23 telefón 11/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,16 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
227/23 Mobil 12/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,36 € 29.12.2023 31.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »