Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
137/22 Telefón 7/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,06 € 09.08.2022 10.09.2022 Faktúra
162/22 Telefón 8/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,60 € 09.09.2022 11.10.2022 Faktúra
161/22 VUC NET 9/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2022 11.10.2022 Faktúra
181/22 Telefón 9/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,08 € 06.10.2022 15.11.2022 Faktúra
180/22 VUC NET 10/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 15.11.2022 Faktúra
07-11-2022 Zmluva o poskytnutí služieb Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 243,00 € 23.11.2022 24.11.2022 31.01.2025 23.11.2022 Mgr. Viliam Kolivoška riaditeľ Zmluva
201/22 Telefón 10/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,16 € 09.11.2022 03.12.2022 Faktúra
200/22 VUC NET 11/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2022 03.12.2022 Faktúra
219/22 VUC NET 12/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 30.12.2022 Faktúra
218/22 Telefón 11/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,41 € 08.12.2022 30.12.2022 Faktúra
212/22 Mobil 24.11.-30.11.2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,10 € 05.12.2022 30.12.2022 Faktúra
255/22 Telefón 12/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,24 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
253/22 Mobil 12/2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
OBJ-093/22 tonery do tlačiarní Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 404,50 € 22.11.2022 29.11.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
206/22 Tonery do tlačiarní Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 404,50 € 28.11.2022 09.12.2022 Faktúra
OBJ-075/22 prehrávač Panasonic Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 469,00 € 05.09.2022 08.09.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
156/22 Blu-ray prehrávač Panasonic Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 469,00 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
OBJ-079/22 čistič a ochrana na nerez Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 UNIVER Slovakia s.r.o. 35771879 24,71 € 07.09.2022 10.09.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
160/22 Čistič a ochrana na nerez a ocel Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 UNIVER Slovakia s.r.o. 35771879 24,71 € 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
OBJ-100/22 náhradné batérie Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 7,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »