OBJ-57/21 |
stravné lístky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 016,80 € |
23.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
133/21 |
Stravné lístky+provízia+poštovné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 016,80 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-84/21 |
stravné lístky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 014,40 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
183/21 |
Stravné lístky, poštovné, provízia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 014,40 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
002/21 |
MAGMA-nové verzie 1.Q./2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
058/21 |
MAGMA - nové verzie 2.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
044/21 |
MAGMA - Systémová podpora 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21 |
Magma nové verzie 3.Q/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21 |
Magma systémová podpora 2.Q/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21 |
Magma - údržba softvéru 4. Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21 |
Systémová podpora MAGMA za 3.Q.2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21 |
Systémová podpora za 4.Q.2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212/21 |
doména astropresov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
69,98 € |
07.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
135/21 |
Doména astropresov.sk |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-28/21 |
dodávka a rezanie plexi
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELEKTRA, reklama s.r.o. |
36454745 |
|
38,04 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
067/21 |
Nákup všeobecného materiálu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELEKTRA, reklama s.r.o. |
36454745 |
|
38,04 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-80/21 |
servisné práce na expanznom zariadení |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
306,60 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
182/21 |
Servisné práce na expanznom poistnom doplňovacom zariadení EPDZ-2 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
306,60 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-119/21 |
nízkootáčkový jednokotúčový stroj TASKI ergodisc 200
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
1 680,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-120/21 |
čistenie a leštenie mramoru - vstup
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
335,58 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |