Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
064/22 Kurz kuriča Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Vladimír Martaus 17207568 192,00 € 19.04.2022 11.05.2022 Faktúra
2022001 Zmluva o prevode správy majetku PSK Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iné 195,84 € 28.02.2022 10.03.2022 09.03.2022 Mgr. Viliam Kolivoška riaditeľ Zmluva
OBJ-021/22 servisná prehliadka schodiskovej plošiny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 VELCON spol. s r.o. 36056677 108,00 € 23.03.2022 23.03.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
044/22 Servisná prehliadka schodiskovej plošiny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 VELCON spol. s r.o. 36056677 108,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Faktúra
OBJ-084/22 servisná prehliadka schodiskovej plošiny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 VELCON spol. s r.o. 36056677 108,00 € 10.10.2022 11.10.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
190/22 Servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 VELCON spol. s r.o. 36056677 108,00 € 24.10.2022 16.11.2022 Faktúra
OBJ-117/22 objímky a lišty na upevnenie ďalekohľadu Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Vedius Soft s.r.o. 27440354 95,45 € 16.12.2022 17.12.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
236/22 Objímky a lišty na upevnenie ďalekohľadu Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Vedius Soft s.r.o. 27440354 95,45 € 21.12.2022 13.01.2023 Faktúra
OBJ-079/22 čistič a ochrana na nerez Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 UNIVER Slovakia s.r.o. 35771879 24,71 € 07.09.2022 10.09.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
160/22 Čistič a ochrana na nerez a ocel Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 UNIVER Slovakia s.r.o. 35771879 24,71 € 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
20-7-2022 Licenčná zmluva Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 TEXKOM s.r.o. 48108588 Iné 200,00 € 20.07.2022 03.08.2022 02.08.2022 Mgr. Viliam Kolivoška riaditeľ Zmluva
148/22 Odmena za používanie diela Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 TEXKOM s. r. o. 48108588 240,00 € 22.08.2022 10.09.2022 Faktúra
OBJ-004/22 vývoz plastov rok 2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 31,84 € 17.01.2022 17.01.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
057/22 Vývoz plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 8,50 € 07.04.2022 11.05.2022 Faktúra
120/22 Vývoz plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 8,83 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
187/22 Vývoz plastov za 3.Q.2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 9,50 € 18.10.2022 16.11.2022 Faktúra
260/22 Vývoz plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 9,50 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
OBJ-096/22 ubytovanie pre účastníkov seminára v rámci projektu FPU Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Súkromná stredná doborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť 00686514 1 050,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
228/22 Ubytovanie pre účastníkov semináre FPU Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Súkromná stredná doborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť 00686514 1 050,00 € 14.12.2022 05.01.2023 Faktúra
OBJ-011/22 10 ks obedov, občerstvenie a servis Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Súkromná stredná doborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť 00686514 217,10 € 28.02.2022 28.02.2022 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »