101/21 |
Servisné služby 3.Q/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21 |
Výkon zodpovednej osoby za 2.Q/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21 |
Magma systémová podpora 2.Q/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21 |
VUC NET 7/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21 |
Telefón 6/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,62 € |
09.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21 |
Magma nové verzie 3.Q/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21 |
Hĺbkové čistenie schodov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
870,00 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21 |
Výkon činnosti PZS za 2.Q/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21 |
Výkon činnosti technika PO za 2.Q/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
59,76 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11-416837/D1 |
Poistenie majetku |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
92,42 € |
26.02.2021 |
01.03.2021 |
03.12.2023 |
26.02.2021 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
110/21 |
predplatné "Práca a mzdy 2022" |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
12.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21 |
elektrina 6/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
92,02 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21 |
umývanie okien |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Milan Macej - LAGON |
40404790 |
|
420,00 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21 |
mobil 6/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21 |
vývoz plastov 2. Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
7,96 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21 |
reprezentačné výdavky - plaketa |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LIM PO,s.r.o. |
36498980 |
|
48,00 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21 |
raketové motorčeky "Detská univerzita 2021" |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
17201772 |
|
180,00 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21 |
prípravok na tepovanie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LUX Presov,s.r.o. |
36478598 |
|
21,24 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21 |
tmelenie a oprava fasády pri hlavnom vchode |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
79,68 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
28.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |