050/21 |
VUC NET 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-23/21 |
čistiace prostriedky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
52,91 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-24/21 |
kancelárske potreby
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
60,92 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
048/21 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
60,92 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
047/21 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
52,91 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
044/21 |
MAGMA - Systémová podpora 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
045/21 |
Plyn 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
046/21 |
OOÚ - Výkon zodpovednej osoby za 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
043/21 |
Všeobecný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
51,64 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
042/21 |
Stravné lístky+provízia+poštovné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 214,40 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
041/21 |
Internet 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-22/21 |
stravné lístky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 214,40 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-21/21 |
záhradnícke potreby
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PARKONA s.r.o. |
36473359 |
|
71,10 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
040/21 |
Záhradnícke potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PARKONA s.r.o. |
36473359 |
|
71,10 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-20/21 |
všeobecný materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
51,64 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
039/21 |
Čistiace potreby a ochranné pomôcky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
27,87 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-19/21 |
čistiace potreby a ochranné pomôcky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
27,87 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
038/21 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
133,62 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
037/21 |
Farby na modely |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
17201772 |
|
26,84 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OBJ-17/21 |
revízia hasiacich prístrojov
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
80,00 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |