DFB/21/0132 |
vucnet 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
videoseminár - Mzdová účtovníčka na prelome rokov 21/22 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0167 |
video - Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mário Stašák - VIDMAX STUDIO |
33074968 |
|
150,00 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
Vianočná pohľadnica 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
45,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 - hudobné čísla - online program |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mária Budzáková |
35397012 |
|
300,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 11,12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
14,65 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0135 |
údržba tlačiarne XEROX 09,10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
18,64 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
údržba tlačiarne XEROX 07,08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,82 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
7,02 € |
01.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
8,54 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,84 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,70 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
tonery HP, BROTHER |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
106,97 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0100 |
tlač pozvánok, plagátov - kultúrne podujatia |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
60,30 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
tlač - zborník Babka,dedko2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
104,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
telefón 9/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,52 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
telefón 8/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,08 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0097 |
telefón 7/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
telefón 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
telefón 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,37 € |
08.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
telefón 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,40 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
telefón 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,76 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
telefón 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0163 |
telefón 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
telefón 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,48 € |
08.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
telefón 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
09.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
telefón 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,66 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
Taška s potlačou 300 ks |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
175,44 € |
09.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |