DFB/21/0130 |
kancelarský materiál |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
77,21 € |
25.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
servisná prehliadka - Citroen Berlingo SL 213BN |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS |
36488313 |
|
170,50 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
7,02 € |
01.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
8,54 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,84 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,70 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
údržba tlačiarne XEROX 07,08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,82 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0135 |
údržba tlačiarne XEROX 09,10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
18,64 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 11,12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
14,65 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
tlač - zborník Babka,dedko2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
104,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
výroba a zabezpečenie besedy v štúdiu LTV - Oslobodenie okresu SL |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
200,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Výstava - Deň Rómov - natáčanie a strih |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
150,00 € |
27.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
AMFO 2021 - kamerové služby |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
230,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
Vianočná pohľadnica 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
45,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
MAGMA - systémová podpora 1.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0080 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0128 |
MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
IS MAGMA - systémová podpora 4.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
143,00 € |
22.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
vývoz odpadov 1.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
vývoz odpadov 2.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
vývoz odpadov 3.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
vývoz odpadu 4.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0156 |
Kávovar JURA E6 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
777,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
internet 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0012 |
internet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
12.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |