Faktúra č. DFB/25/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Ľubovnianska knižnica
  • IČO: 37781243
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 82,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
103/2025 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 100,00 € 07.10.2025 08.10.2025 Objednávka
Tlačiť