Faktúra č. DFB/25/0217
Obstarávateľ
- Názov: Ľubovnianska knižnica
- IČO: 37781243
Zmluvný partner
- Názov: Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA
- IČO: 31280641
- Adresa: Kamenica 119, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0217
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 82,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2025
- Dátum zverejnenia: 08.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2025 | Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. | Ľubovnianska knižnica | 37781243 | Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA | 31280641 | 100,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | Objednávka |