DFB/24/0083 |
Internet 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
Balík Porada - Porada ekonomických pracovníkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Mobily 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
Telefónne hovory 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,99 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
Služby VUC NET 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
Elektrická energia 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,72 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
Servisné práce 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Členský príspevok SAK rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
24,23 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
332,91 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Služby PO a BOZP 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
152,81 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Článok do Ľubovnianskych novín - FPU Múzovačky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
90,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Nákup batérie 12V 7,5 AH do záložného zdroja, obnova licencie Eset Internet Scurity na 2 roky na 4 zariadenia |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
114,49 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Elektrická energia 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
281,89 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
656,03 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
Nákup prietokového ohrievača vody Q-TERMO |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
285,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Internet 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
108,97 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Beseda Rocková poézia na cestách s Martinom Sarvašom - 5.3.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby |
45759448 |
|
70,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
Občerstvenie pre lektora workshopov - FPU " Múzovačky " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
10,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Služby VUC NET 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Telefónne hovory 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,61 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |