Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0154 Mobily 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0155 Telefónne hovory 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,22 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0156 Služby VUC NET 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0153 Servisné práce 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0152 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 50,26 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0151 Služby PO a BOZP 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0150 Letné výtvarné workshopy pre deti s Katarínou Ilkovičovou - FPU Literárna obývačka Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová 43603840 250,00 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0148 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 832,72 € 26.07.2024 03.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0149 Občerstvenie pre účinkujúceho na workshope Ilustrátorov svet - projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 6,41 € 26.07.2024 03.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0144 Nákup tyčového vysávača SENCOR SVC 074BL 3V1 Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 166,25 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0146 Nákup Xerox papiera,kancelárskych potrieb,tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 169,86 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0147 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 1 003,31 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0145 Odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí Ľubovnianska knižnica 37781243 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 154,70 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0141 Služby MVS - poštovné a balné Ľubovnianska knižnica 37781243 Štátna vedecká knižnica v BB 35987006 2,80 € 16.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0143 Nákup materiálu na workshopy - FPU " Literárna obývačka " Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 80,00 € 16.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0142 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0140 Nákup PC OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16G 512G a monitora DELL LCD S2425H 24" IPS FHD 16.9 100Hz Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 1 017,00 € 16.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0139 Internet 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0136 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0138 Nákup časopisu BIBIANA na rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ARES spol. s.r.o. 31363822 4,00 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0137 Elektrická energia 06/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 220,92 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0129 Mobily 06/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0130 Telefónne hovory 06/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,38 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0131 Služby VUC NET 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0134 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 362,86 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0135 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 334,20 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0133 Servisné práce 01.07.2024 - 30.09.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0128 Servisné práce 06/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0132 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2024 - 30.09.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 100,77 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0126 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 43,69 € 02.07.2024 10.07.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »