Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0216 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 fpoho, s.r.o. 56214863 1 300,00 € 30.10.2024 05.11.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0215 Elektroinštalačné práce v priestoroch knižnice - úsek služby Ľubovnianska knižnica 37781243 Rastislav Kaleta 46643257 600,00 € 29.10.2024 05.11.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0214 Nákup elektroinštalačného materiálu - úsek služby Ľubovnianska knižnica 37781243 ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341 936,43 € 29.10.2024 05.11.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0212 Nákup výpožičných pultov, zásuvkových kontajnerov, otovorených políc, pultu k selfchcecku a odkladacieho pultu - FPU " Nový dizajn s RFID a selfcheckom " Ľubovnianska knižnica 37781243 Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 33082464 3 600,00 € 28.10.2024 05.11.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0213 Nákup prepravného vozíka a jednostranných regálov - FPU " Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 33082464 1 300,00 € 28.10.2024 05.11.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0210 Článok v Ľubovnianskych novinách - FPU Múzovačky Ľubovnianska knižnica 37781243 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 90,00 € 24.10.2024 30.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0209 Nákup koberca Zero na gume a obojstrannej pásky Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. Slávka Hardoňová - Hards 40714047 135,00 € 24.10.2024 30.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0211 Nákup koberca Zero na gume a obojstrannej pásky Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. Slávka Hardoňová - Hards 40714047 92,16 € 24.10.2024 30.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0208 Nákup externého disku ADATA 1TB 2,5" USB 3.1 HD710 pro čierny Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 69,00 € 21.10.2024 24.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0207 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 377,40 € 21.10.2024 24.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0206 Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 14.10.2024 18.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0205 Elektrická energia 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 237,35 € 14.10.2024 18.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0204 Internet 10/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 11.10.2024 18.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0203 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 234,37 € 11.10.2024 18.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0202 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 293,35 € 11.10.2024 18.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0201 Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 02.10.2024 do 04.10.2024 - FPU "Múzovačky" Ubytovaná. Mgr. Katarína Čavojová/Soyka Ľubovnianska knižnica 37781243 GURMEN s.r.o. 44025718 158,00 € 10.10.2024 15.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0200 Občerstvenie pre lektora workshopov - FPU " Múzovačky " Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 15,60 € 10.10.2024 15.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0194 Účastnícky poplatok Infos 2024 - 14.16.10.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 30,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0199 Nákup záložného zdroja UPS Eaton 5E 700 USB Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 85,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0195 Oprava zabezpečovacieho systému Ľubovnianska knižnica 37781243 BeSecure, s.r.o. 50641280 190,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0196 Mobily 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,71 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0197 Telefónne hovory 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,06 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0198 Služby VUC NET 10/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0193 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0189 Služby PO a BOZP 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0190 Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" - Katarína Soyka Ľubovnianska knižnica 37781243 APL plus, s.r.o. 36492604 304,58 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0191 Servisné práce 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0187 Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0188 Servisné práce 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0192 Literárne workshopy Fantasy Múzovačky s Katarínou Soyka v dňoch 03.10.2024 - 04.10.2024 - FPU Múzovačky Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. Katarína Čavojová 46575651 380,00 € 03.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »