DFB/24/0250 |
Servisné práce 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0242 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0243 |
Služby ochrana osobných údajov IV. Q. 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0240 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
219,24 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0241 |
Nákup kancelárskych stoličiek asyn čierna |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jana Blašková - GK STYL |
52567150 |
|
906,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0245 |
Implementácia submodulu LIBCARD a prevádzka modulu LIBCARD od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
570,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0244 |
Zhotovenie digitálnych kópií |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
8,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0239 |
Služby PO a BOZP 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0238 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
812,50 € |
29.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0236 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
174,68 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0237 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
414,70 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0234 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
462,97 € |
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0235 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
493,94 € |
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0233 |
Nákup modulárnych koncoviek a patchord káblu - úsek služieb |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
100,08 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0232 |
Elektrická energia 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
286,62 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0229 |
Internet 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0231 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
660,24 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0230 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC, spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
2 091,95 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0227 |
Autorská beseda " Stretnutie s Lenkou Šingovskou " - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
350,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0228 |
Moderovanie troch autorských besied v rámci podujatia "Stretnutie s Lenkou Šingovskou" - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0226 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Stretnutie s Lenkou Šingovskou projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
14,40 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0225 |
Nákup XEROX papiera, kancelárskych potrieb a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
86,69 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0222 |
Mobily 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0223 |
Telefónne hovory 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0224 |
Služby VUC NET 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0221 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
141,84 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0218 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
332,21 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 268,44 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0220 |
Servisné práce 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0217 |
Služby PO a BOZP 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |