Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0203 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 234,37 € 11.10.2024 18.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0202 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 293,35 € 11.10.2024 18.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0201 Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 02.10.2024 do 04.10.2024 - FPU "Múzovačky" Ubytovaná. Mgr. Katarína Čavojová/Soyka Ľubovnianska knižnica 37781243 GURMEN s.r.o. 44025718 158,00 € 10.10.2024 15.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0200 Občerstvenie pre lektora workshopov - FPU " Múzovačky " Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 15,60 € 10.10.2024 15.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0194 Účastnícky poplatok Infos 2024 - 14.16.10.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 30,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0199 Nákup záložného zdroja UPS Eaton 5E 700 USB Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 85,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0195 Oprava zabezpečovacieho systému Ľubovnianska knižnica 37781243 BeSecure, s.r.o. 50641280 190,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0196 Mobily 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,71 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0197 Telefónne hovory 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,06 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0198 Služby VUC NET 10/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0193 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0189 Služby PO a BOZP 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0190 Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" - Katarína Soyka Ľubovnianska knižnica 37781243 APL plus, s.r.o. 36492604 304,58 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0191 Servisné práce 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0187 Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0188 Servisné práce 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0192 Literárne workshopy Fantasy Múzovačky s Katarínou Soyka v dňoch 03.10.2024 - 04.10.2024 - FPU Múzovačky Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. Katarína Čavojová 46575651 380,00 € 03.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0185 Notifikovanie objednávok z externého výpožičného automatu v KIS DAWINCI Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 384,00 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0184 Nákup Xerox papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 95,15 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0186 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 100,77 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0183 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 50,53 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0181 Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0182 Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0180 Nákup el. zvončeka a rýchlovarnej kanvice Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 43,00 € 25.09.2024 28.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0179 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 521,94 € 25.09.2024 28.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0176 Členský príspevok SSK rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 55,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0177 Nákup závesných systémov - lanko perlonové Ľubovnianska knižnica 37781243 AMD-GROUP, s.r.o. 47491396 88,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0175 Nákup knihy do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Spoločnosť Bélu Kélera 42384028 19,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0178 Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 20,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0172 Internet 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »