DFB/24/0116 |
Internet 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
Elektrická energia 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,45 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Stretnutie s Ivanou Ondriovou projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
17,21 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Moderovanie dvoch autorských besied v rámci podujatia "Stretnutie s Jankom Račkom" - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
120,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Vývoj funkcie objednávania OPAC do externého výpožičného automatu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
336,00 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 925,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
Nákup tlakovej vodovodnej batérie a umývadla Rekord |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
200,28 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
Obnova licencie Eset Internet Scurity na 2 roky na 15 zariadení |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
576,00 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Stretnutie s Jankom Račkom projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
11,02 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0126 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
43,69 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0127 |
Služby PO a BOZP 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
Mobily 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0130 |
Telefónne hovory 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,38 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0131 |
Služby VUC NET 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
362,86 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
334,20 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0133 |
Servisné práce 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0128 |
Servisné práce 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0141 |
Služby MVS - poštovné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
2,80 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
Nákup materiálu na workshopy - FPU " Literárna obývačka " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
80,00 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0140 |
Nákup PC OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16G 512G a monitora DELL LCD S2425H 24" IPS FHD 16.9 100Hz |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
1 017,00 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
Internet 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0138 |
Nákup časopisu BIBIANA na rok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
4,00 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0137 |
Elektrická energia 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
220,92 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0144 |
Nákup tyčového vysávača SENCOR SVC 074BL 3V1 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
166,25 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |