Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0185 Notifikovanie objednávok z externého výpožičného automatu v KIS DAWINCI Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 384,00 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0184 Nákup Xerox papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 95,15 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0186 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 100,77 € 01.10.2024 05.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0183 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 50,53 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0181 Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0182 Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 € 27.09.2024 02.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0180 Nákup el. zvončeka a rýchlovarnej kanvice Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 43,00 € 25.09.2024 28.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0179 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 521,94 € 25.09.2024 28.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0176 Členský príspevok SSK rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 55,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0177 Nákup závesných systémov - lanko perlonové Ľubovnianska knižnica 37781243 AMD-GROUP, s.r.o. 47491396 88,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0175 Nákup knihy do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Spoločnosť Bélu Kélera 42384028 19,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0178 Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 20,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0172 Internet 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0173 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 134,38 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0174 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 251,26 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0171 Elektrická energia 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,40 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0170 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 ŽIVOT A ZDRAVIE 33950342 25,65 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0167 Mobily 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0168 Telefónne hovory 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,02 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0169 Služby VUC NET 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0166 Servisné práce 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0165 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 45,31 € 05.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0164 Služby PO a BOZP 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0163 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 fpoho, s.r.o. 56214863 3 900,00 € 23.08.2024 24.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0162 Nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC do počítača LK - DHM II./1441 Ľubovnianska knižnica 37781243 exe, a.s. 17321450 79,20 € 21.08.2024 24.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0160 eVýpožičky - audioknihy, e-knihy - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Palmknihy s.r.o. 28621344 799,00 € 20.08.2024 23.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0161 Oprava automatických vstupných dvier Ľubovnianska knižnica 37781243 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 186,84 € 20.08.2024 24.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0157 Internet 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0158 Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 300,00 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0159 Elektrická energia 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 217,03 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »