DFB/24/0195 |
Oprava zabezpečovacieho systému |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
BeSecure, s.r.o. |
50641280 |
|
190,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0196 |
Mobily 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,71 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0197 |
Telefónne hovory 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,06 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
Služby VUC NET 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
106/2024 |
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho systému. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
BeSecure, s.r.o. |
50641280 |
|
190,00 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024 |
Objednávame si u Vás účasť na seminári Infos 2024. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
30,00 € |
06.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0189 |
Služby PO a BOZP 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0190 |
Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" - Katarína Soyka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
304,58 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0191 |
Servisné práce 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0187 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0188 |
Servisné práce 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
105/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0192 |
Literárne workshopy Fantasy Múzovačky s Katarínou Soyka v dňoch 03.10.2024 - 04.10.2024 - FPU Múzovačky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Katarína Čavojová |
46575651 |
|
380,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0185 |
Notifikovanie objednávok z externého výpožičného automatu v KIS DAWINCI |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
384,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0184 |
Nákup Xerox papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
95,15 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0186 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
104/2024 |
Objednávame si u vás nákup záložného zdroja UPS Eaton 5E 700VA USB FR G2. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
85,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb, tonerov a tlač A4 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
96,00 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0183 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,53 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |