Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
062/2024 Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, xerox papiera A4 Color, kancelárskych potrieb, tonera, materiálu na kultúrno spoločenskú činnosť a tlač A3. Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 156,00 € 28.05.2024 29.05.2024 Objednávka
061/2024 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 950,00 € 28.05.2024 29.05.2024 Objednávka
DFB/24/0102 Nákup šálok, podšálok, pohárov a nerezových tácok Ľubovnianska knižnica 37781243 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 191,00 € 28.05.2024 31.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0101 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 502,51 € 28.05.2024 31.05.2024 Mária Hricková Faktúra
060/2024 Objednávame si u Vás moderovanie dvoch autorských besied v rámci podujatia "Stretnutie s Ivanou Ondriovou" - FPU Literárna obývačka Ľubovnianska knižnica 37781243 DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. 56240031 200,00 € 27.05.2024 28.05.2024 Objednávka
059/2024 Objednávame si u Vás nákup šálok, podšálok, pohárov a nerezových tácok Ľubovnianska knižnica 37781243 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 191,00 € 24.05.2024 25.05.2024 Objednávka
058/2024 Objednávame si u vás vývoj funkcie pre objednanie titulu z online katalógu do externého výpožičného automatu Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 336,00 € 24.05.2024 25.05.2024 Objednávka
057/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 800,00 € 22.05.2024 23.05.2024 Objednávka
DFB/24/0099 Ubytovanie v dvoch izbách pre dve osoby na dve noci od 19.05.2024 do 21.05.2024 – FPU "Múzovačky" Ubytovaní: Jana Juhásová, Silvia Kaščáková Ľubovnianska knižnica 37781243 GURMEN s.r.o. 44025718 316,00 € 22.05.2024 25.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0100 Občerstvenie pre lektorov k projektu FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 25,60 € 22.05.2024 25.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0098 Internet 05/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0097 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 647,18 € 14.05.2024 17.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0096 Elektrická energia 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 235,67 € 14.05.2024 17.05.2024 Mária Hricková Faktúra
056/2024 Objednávame si u Vás ubytovanie v dvoch izbách pre dve osoby na dve noci od 19.05.2024 do 21.05.2024 – FPU "Múzovačky" Ubytovaní: Jana Juhásová, Silvia Kaščáková Ľubovnianska knižnica 37781243 GURMEN s.r.o. 44025718 316,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
054/2024 Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 33082464 1 300,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
055/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 700,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
053/2024 Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " Ľubovnianska knižnica 37781243 Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 33082464 3 600,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Objednávka
DFB/24/0090 Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 300,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0092 Mobily 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0093 Telefónne hovory 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,90 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »