062/2024 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, xerox papiera A4 Color, kancelárskych potrieb, tonera, materiálu na kultúrno spoločenskú činnosť a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
156,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
061/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 950,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0102 |
Nákup šálok, podšálok, pohárov a nerezových tácok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
191,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
502,51 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
060/2024 |
Objednávame si u Vás moderovanie dvoch autorských besied v rámci podujatia "Stretnutie s Ivanou Ondriovou" - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
200,00 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
059/2024 |
Objednávame si u Vás nákup šálok, podšálok, pohárov a nerezových tácok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
191,00 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
058/2024 |
Objednávame si u vás vývoj funkcie pre objednanie titulu z online katalógu do externého výpožičného automatu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
336,00 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
057/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
800,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0099 |
Ubytovanie v dvoch izbách pre dve osoby na dve noci od 19.05.2024 do 21.05.2024 – FPU "Múzovačky" Ubytovaní: Jana Juhásová, Silvia Kaščáková |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
316,00 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
Občerstvenie pre lektorov k projektu FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
25,60 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
Internet 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
647,18 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Elektrická energia 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
235,67 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
056/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v dvoch izbách pre dve osoby na dve noci od 19.05.2024 do 21.05.2024 – FPU "Múzovačky"
Ubytovaní: Jana Juhásová, Silvia Kaščáková
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
316,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
054/2024 |
Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
1 300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
055/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
700,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
053/2024 |
Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie služieb v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn s RFID a selfcheckom " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
3 600,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0090 |
Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
Mobily 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
Telefónne hovory 04/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,90 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |