Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
031/2024 Objednávame si u Vás nákup občerstvenia pre lektorov v rámci projektu z FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 80,00 € 22.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFB/24/0045 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 950,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Mária Hricková Faktúra
032/2024 Objednávame si u Vás článok do Ľubovnianskych novín - FPU "Múzovačky" Ľubovnianska knižnica 37781243 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 90,00 € 27.02.2024 27.02.2024 Objednávka
033/2024 Objednávame si u Vás opravu Reproduktorov SOLTON Ľubovnianska knižnica 37781243 SL-ElektroMobile s.r.o. 50774832 300,00 € 29.02.2024 04.03.2024 Objednávka
034/2024 Objednávame si u Vás besedu Rocková poézia na cestách s Martinom Sarvašom Ľubovnianska knižnica 37781243 Zväz autorov a interpretov populárnej hudby 45759448 70,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Objednávka
035/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 950,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Objednávka
036/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 40,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
037/2024 Objednávame si u Vás nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 300,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
038/2024 Objednávame si u Vás nákup elektrického prietokového ohrievača. Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Pristáš 33068771 285,00 € 07.03.2024 07.03.2024 Objednávka
039/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 700,00 € 11.03.2024 11.03.2024 Objednávka
DFB/24/0049 Oprava reproduktorov SOLTON Ľubovnianska knižnica 37781243 SL-ElektroMobile s.r.o. 50774832 300,00 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0047 Služby PO a BOZP 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0046 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 134,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0050 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 789,45 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0048 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 124,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0051 Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK 01/2024 - 02/2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 1 849,20 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
040/2024 Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb a tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 110,82 € 13.03.2024 13.03.2024 Objednávka
041/2024 Objednávame si u Vás nákup Eset Internet Security obnova licencie na 2 roky na 4 zariadenia a nákup batérie 12V 7Ah do záložného zdroja Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 114,50 € 14.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB/24/0055 Služby VUC NET 03/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0054 Telefónne hovory 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,61 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »