DFB/24/0146 |
Nákup Xerox papiera,kancelárskych potrieb,tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
169,86 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 003,31 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0145 |
Odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
154,70 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0148 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
832,72 € |
26.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
Občerstvenie pre účinkujúceho na workshope Ilustrátorov svet - projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
6,41 € |
26.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
085/2024 |
Objednávame si u Vás opravu automatických vstupných dverí |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
200,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0154 |
Mobily 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
Telefónne hovory 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,22 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
Služby VUC NET 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0153 |
Servisné práce 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
08.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,26 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0151 |
Služby PO a BOZP 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0150 |
Letné výtvarné workshopy pre deti s Katarínou Ilkovičovou - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová |
43603840 |
|
250,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
087/2024 |
Objednávame si u Vás základný balík eVýpožičiek /400ks/ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
800,00 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
086/2024 |
Objednávame si u Vás službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
088/2024 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
089/2024 |
Objednávame si u Vás nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
79,20 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
090/2024 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 900,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0157 |
Internet 08/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0158 |
Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
300,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |