DFB/24/0187 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0188 |
Servisné práce 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0192 |
Literárne workshopy Fantasy Múzovačky s Katarínou Soyka v dňoch 03.10.2024 - 04.10.2024 - FPU Múzovačky |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Katarína Čavojová |
46575651 |
|
380,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
107/2024 |
Objednávame si u Vás účasť na seminári Infos 2024. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
30,00 € |
06.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
400,00 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
300,00 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0194 |
Účastnícky poplatok Infos 2024 - 14.16.10.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
30,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0199 |
Nákup záložného zdroja UPS Eaton 5E 700 USB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
85,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0195 |
Oprava zabezpečovacieho systému |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
BeSecure, s.r.o. |
50641280 |
|
190,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0196 |
Mobily 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,71 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0197 |
Telefónne hovory 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,06 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
Služby VUC NET 10/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0201 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 02.10.2024 do 04.10.2024 - FPU "Múzovačky" Ubytovaná. Mgr. Katarína Čavojová/Soyka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
158,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
Občerstvenie pre lektora workshopov - FPU " Múzovačky " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
15,60 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
110/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
400,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024 |
Objednávame si u Vás nákup externého disku ADATA 1TB 2,5" USB 3.1 HD710 Pro čierny. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
69,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v priestoroch knižnice. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
600,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0206 |
Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0205 |
Elektrická energia 09/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,35 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |