Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0175 Telefónne hovory 06/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,66 € 09.07.2021 16.07.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0174 Služby VUC NET 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 16.07.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0179 Internet 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 14.07.2021 17.07.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0181 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 213,95 € 16.07.2021 28.07.2021 Mária Hricková Faktúra
125/2021 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Daniela Polomčáková 34312056 840,00 € 28.07.2021 29.07.2021 Objednávka
124/2021 Objednávame si u Vás nákup Xerox papiera Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 18,00 € 27.07.2021 29.07.2021 Objednávka
DFB/21/0180 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 133,38 € 16.07.2021 30.07.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0183 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Daniela Polomčáková 34312056 840,00 € 29.07.2021 04.08.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0182 Nákup Xerox papiera Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 17,53 € 29.07.2021 04.08.2021 Mária Hricková Faktúra
126/2021 Objednávame si u Vás nákup OOP, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 30,00 € 09.08.2021 10.08.2021 Objednávka
DFB/21/0184 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, mopu a rukavíc Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 51,25 € 02.08.2021 10.08.2021 Mária Hricková Faktúra
127/2021 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 100,00 € 11.08.2021 12.08.2021 Objednávka
DFB/21/0185 Služby PO a BOZP 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 09.08.2021 17.08.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0189 Služby VUC NET 08/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2021 17.08.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0188 Telefónne hovory 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,29 € 09.08.2021 17.08.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0186 Servisné práce 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 270,00 € 09.08.2021 17.08.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0187 Elektrická energia 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 Energie2, a.s. 46113177 183,10 € 09.08.2021 17.08.2021 Mária Hricková Faktúra
128/2021 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Artforum Prešov, s.r.o. 50328042 90,00 € 17.08.2021 18.08.2021 Objednávka
DFB/21/0190 Mobily 07/2021 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 11.08.2021 20.08.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0191 Nákup kancelárskych potrieb, tonerov, kalkulačky a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntého výberu Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 94,36 € 11.08.2021 20.08.2021 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »