174/2021 |
Objednávame si u Vás technickú prehliadku služobného motorového vozidla po 1. roku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
40,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
800,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
350,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2021 |
Objednávame si u Vás nákup farebného xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
260,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021 |
Objednávame si u Vás nákup germicídneho žiariča s výkonom zdroja žiarenie 36W - PROLUX G M36WA mobilný |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PRIMIO, s. r. o. |
53412915 |
|
450,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0251 |
Nákup hernej konzoly Sony PLAYSTATION 5 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
699,99 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
Služby VUC NET 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
Telefónne hovory 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
Mobily 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
Servisné práce 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Výroba tabúľ - detské oddelenie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
85,32 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
Elektrická energia 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
220,68 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
175/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
120,00 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Kaleta |
50888455 |
|
141,00 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
177/2021 |
Objednávame si u Vás práce integrácie POS terminálov do KIS DAWINCI vo Vami ponúkanej cene. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
360,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0257 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
VERBARIUM s.r.o. |
44118953 |
|
281,60 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0260 |
Nákup prietokového ohrievača, demontáž a montáž |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
86,60 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
Nákup náplní - filamentov do 3D tlačiarne Prusa i3 MK3s |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
240,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
Nákup 3D tlačiarne PRUSA i3 MK3S |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
999,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
Internet 11/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |