Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0142 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0140 Nákup PC OptiPlex 7010 SFF i5-13500 16G 512G a monitora DELL LCD S2425H 24" IPS FHD 16.9 100Hz Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 1 017,00 € 16.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0139 Internet 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0136 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0138 Nákup časopisu BIBIANA na rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ARES spol. s.r.o. 31363822 4,00 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0137 Elektrická energia 06/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 220,92 € 12.07.2024 20.07.2024 Mária Hricková Faktúra
082/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 1 005,00 € 24.07.2024 25.07.2024 Objednávka
083/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 1 000,00 € 24.07.2024 25.07.2024 Objednávka
084/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 30,00 € 25.07.2024 26.07.2024 Objednávka
DFB/24/0144 Nákup tyčového vysávača SENCOR SVC 074BL 3V1 Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 166,25 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0146 Nákup Xerox papiera,kancelárskych potrieb,tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 169,86 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0147 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 1 003,31 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0145 Odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí Ľubovnianska knižnica 37781243 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 154,70 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0148 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 832,72 € 26.07.2024 03.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0149 Občerstvenie pre účinkujúceho na workshope Ilustrátorov svet - projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 6,41 € 26.07.2024 03.08.2024 Mária Hricková Faktúra
085/2024 Objednávame si u Vás opravu automatických vstupných dverí Ľubovnianska knižnica 37781243 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 200,00 € 01.08.2024 08.08.2024 Objednávka
DFB/24/0154 Mobily 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0155 Telefónne hovory 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,22 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0156 Služby VUC NET 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0153 Servisné práce 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »