DFB/21/0018 |
Internet 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Nákup časopisu FILM.sk rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
L.K. Permenent spol. s r. o. |
31352782 |
|
25,00 € |
02.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
Služby PO a BOZP 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
Nákup 1ks FWU-6 náhradný set baterií za RBC6 (12V/12Ah) |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
75,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
504,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
369,11 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
965,27 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KK Bagala, s.r.o. |
35952652 |
|
144,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Servisné práce 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a OOP |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
26,22 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
Elektrická energia 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
144,79 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
888,55 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
368,24 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
Objednávame si u Vás nákup mikrofónu,xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
91,21 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
858,11 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
Služby VUC NET 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Telefónne hovory 01/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,06 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
Mobil 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Orange Slovensko, a.s., |
35697270 |
|
37,28 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Internet 02/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
199,42 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |