DFB/24/0041 |
Telefónne hovory 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,03 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Mobily 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,23 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
Servisné práce 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Nákup OOPP - prac. odev a obuv - p. Pristášová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
56,10 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
Elektrická energia 01/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
280,24 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Internet 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 950,00 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Oprava reproduktorov SOLTON |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
300,00 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Služby PO a BOZP 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
134,40 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
789,45 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
124,40 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK 01/2024 - 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 849,20 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Služby VUC NET 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Telefónne hovory 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,61 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Mobily 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Servisné práce 02/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
656,03 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
Nákup prietokového ohrievača vody Q-TERMO |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
285,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Internet 03/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |