DFB/23/0054 |
Preprava výstavy Osmijankova literárna záhrada - z Okresnej knižnice v Bardejove do ĽK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľuboš Krochta |
33686271 |
|
90,00 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Služby PO a BOZP 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
17,47 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
299,27 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
Poistenie majetku za obdobie 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
43/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
700,00 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
185,00 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0056 |
Elektrická energia 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
291,54 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
Služby VUC NET 03/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
Telefónne hovory 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,70 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
Mobily 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
Servisné práce 02/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
348,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
45/2023 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4, nákup tonerov,zvitkov do bločkovej tlačiarne, tlač A4, kopírovanie A3 a nákup kancelárskych potrieb |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
134,56 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
40,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0064 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tlač a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
134,56 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
181,92 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
690,47 € |
24.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0066 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
928,00 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/23/0069 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
35,24 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |