Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0103 Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia knižnice - automatické vstupné dvere - REACT kód projektu NFP30307BSL Ľubovnianska knižnica 37781243 EkoAuris PLUS, s.r.o. 44882327 480,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0102 Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia - hygienické vybavenie - REACT kód projektu NFP30307BSL Ľubovnianska knižnica 37781243 EkoAuris PLUS, s.r.o. 44882327 480,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0101 Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia - automatické vstupné dvere - REACT kód projektu NFP30307BSL Ľubovnianska knižnica 37781243 EkoAuris PLUS, s.r.o. 44882327 480,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0100 Komplexné zabezpečenie VO - ZsNH - Obstaranie vybavenia knižnice - zariadenia RFID - REACT kód projektu NFP30307BSSL Ľubovnianska knižnica 37781243 EkoAuris PLUS, s.r.o. 44882327 480,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0105 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 20,33 € 01.06.2023 05.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0108 Nákup novín MY Prešov rok 2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 PETIT PRESS, a.s. 35790253 21,60 € 06.06.2023 07.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0107 Služby PO a BOZP 05/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.06.2023 12.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0106 Servisné práce 05/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 05.06.2023 12.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0109 Elektrická energia 05/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 240,14 € 08.06.2023 13.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0112 Služby VUC NET 06/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 13.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0111 Telefónne hovory 05/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,37 € 08.06.2023 13.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0110 Mobily 05/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 08.06.2023 13.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0104 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 204,00 € 31.05.2023 13.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0114 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL, spolufin. Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 689,76 € 15.06.2023 19.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0113 Internet 06/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 15.06.2023 19.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0115 Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, počítačových myší, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 172,13 € 26.06.2023 29.06.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0116 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 35,15 € 29.06.2023 03.07.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0120 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 616,50 € 03.07.2023 03.07.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0118 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 03.07.2023 06.07.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0122 Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 € 03.07.2023 06.07.2023 Mária Hricková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »