Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/24/0041 Telefónne hovory 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,03 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0040 Mobily 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,23 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0039 Servisné práce 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0038 Nákup OOPP - prac. odev a obuv - p. Pristášová Ľubovnianska knižnica 37781243 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 56,10 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0044 Elektrická energia 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 280,24 € 15.02.2024 19.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0043 Internet 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0045 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 950,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0049 Oprava reproduktorov SOLTON Ľubovnianska knižnica 37781243 SL-ElektroMobile s.r.o. 50774832 300,00 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0047 Služby PO a BOZP 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0046 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 134,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0050 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 789,45 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0048 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 124,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0051 Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK 01/2024 - 02/2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 1 849,20 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0055 Služby VUC NET 03/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0054 Telefónne hovory 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,61 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0053 Mobily 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0052 Servisné práce 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0059 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 656,03 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0057 Nákup prietokového ohrievača vody Q-TERMO Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Pristáš 33068771 285,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0060 Internet 03/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »