Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0054 Preprava výstavy Osmijankova literárna záhrada - z Okresnej knižnice v Bardejove do ĽK Ľubovnianska knižnica 37781243 Ľuboš Krochta 33686271 90,00 € 03.03.2023 16.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0053 Služby PO a BOZP 02/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 03.03.2023 16.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0055 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a OOP rukavíc Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 17,47 € 03.03.2023 16.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0050 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 299,27 € 01.03.2023 16.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0051 Poistenie majetku za obdobie 01.04.2023 - 30.06.2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 66,91 € 01.03.2023 16.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0056 Elektrická energia 02/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 291,54 € 13.03.2023 17.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0060 Služby VUC NET 03/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0059 Telefónne hovory 02/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,70 € 13.03.2023 17.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0058 Mobily 02/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0057 Servisné práce 02/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0064 Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tlač a kopírovanie A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 134,56 € 20.03.2023 24.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0063 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 181,92 € 20.03.2023 24.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0065 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 690,47 € 24.03.2023 29.03.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0068 Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 30.03.2023 04.04.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0066 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Daniela Polomčáková 34312056 928,00 € 29.03.2023 04.04.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0069 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 35,24 € 30.03.2023 04.04.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0070 Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 68,40 € 03.04.2023 06.04.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0071 Služby PO a BOZP 03/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 03.04.2023 06.04.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0082 Elektrická energia 03/2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 348,35 € 18.04.2023 25.04.2023 Mária Hricková Faktúra
DFB/23/0079 Nové verzie MAGMA HCM- 2. štvrťrok 2023 Ľubovnianska knižnica 37781243 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 14.04.2023 25.04.2023 Mária Hricková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »